APBKAL 2025 Per Bidang

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 1.073 Kali
APBKAL 2025 Per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 211,974,979 243,820,721 46.51
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 160,795,776 113,204,224 58.68
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 51,179,203 130,616,497 28.15
4.2. Pendapatan Transfer 5,767,926,180 3,854,693,167 1,913,233,013 66.83
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 1,597,233,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 430,998,188 394,998,188 36,000,000 91.65
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 847,461,979 517,233,013 62.10
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,070,000,000 1,015,000,000 55,000,000 94.86
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 0 1,305,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 9,154,434 9,381,566 49.39
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 9,154,434 845,566 91.54
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,242,257,880 4,075,822,580 2,166,435,300 65.29
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,698,198,635 1,464,817,681 1,233,380,954 54.29
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,327,800 42,620,694 21,707,106 66.26
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 736,503,240 464,257,760 272,245,480 63.04
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,089,708 7,300,680 17,789,028 29.10
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 264,102,238 160,261,013 103,841,225 60.68
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 88,200,000 44,100,000 66.67
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,811,000 7,127,726 11,683,274 37.89
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 39,500,000 39,500,000 0 100.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,900,000 17,350,000 24,550,000 41.41
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 14,596,800 6,109,560 8,487,240 41.86
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 91,400,000 11,821,618 79,578,382 12.93
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 101,163,960 92,885,320 8,278,640 91.82
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 250,000,000 148,052,772 101,947,228 59.22
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 48,480,000 32,150,000 16,330,000 66.32
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 192,090,960 125,416,320 66,674,640 65.29
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 84,996,000 37,776,000 47,220,000 44.44
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 14,010,000 6,729,568 7,280,432 48.03
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 46,320,000 19,441,000 26,879,000 41.97
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 65,398,759 16,773,784 48,624,975 25.65
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 16,939,250 4,293,600 12,645,650 25.35
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 5,500,000 0 5,500,000 0.00
01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 4,200,000 588,000 3,612,000 14.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 23,015,000 13,505,572 9,509,428 58.68
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 49,475,000 183,600 49,291,400 0.37
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 14,810,000 1,274,200 13,535,800 8.60
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000 5,000,000 0 100.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 15,880,000 10,741,694 5,138,306 67.64
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,050,000 1,470,000 580,000 71.71
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 148,100,000 60,864,770 87,235,230 41.10
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 19,840,000 16,515,630 3,324,370 83.24
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 23,270,000 9,525,600 13,744,400 40.94
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 41,541,888 0 41,541,888 0.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 20,217,032 0 20,217,032 0.00
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 33,100,000 0 33,100,000 0.00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 5,000,000 1,066,800 3,933,200 21.34
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,970,000 16,014,400 7,955,600 66.81
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 15,300,000 0 15,300,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,897,366,177 1,059,922,856 1,837,443,321 36.58
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 16,590,000 9,648,240 6,941,760 58.16
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 172,270,000 28,400,000 143,870,000 16.49
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5,900,000 0 5,900,000 0.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 70,720,000 0 70,720,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 13,055,000 11,547,376 1,507,624 88.45
02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan 28,750,000 28,570,000 180,000 99.37
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 13,250,000 4,995,200 8,254,800 37.70
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 127,215,000 42,085,127 85,129,873 33.08
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 76,400,000 2,576,000 73,824,000 3.37
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 40,537,500 9,290,800 31,246,700 22.92
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 92,630,000 0 92,630,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,615,000 3,760,000 2,855,000 56.84
02.02.92. Pembinaan Kampung KB 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 46,290,000 11,133,000 35,157,000 24.05
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 8,990,000 980,000 8,010,000 10.90
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 265,000,000 0 265,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 455,000,000 121,534,519 333,465,481 26.71
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 180,000,000 0 180,000,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 223,500,000 185,000,000 38,500,000 82.77
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 46,250,000 24,170,000 22,080,000 52.26
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 157,830,000 0 157,830,000 0.00
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 786,319,677 564,542,334 221,777,343 71.80
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 28,254,000 11,690,260 16,563,740 41.38
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 430,521,500 183,517,215 247,004,285 42.63
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 9,480,000 3,008,400 6,471,600 31.73
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 5,100,000 0 5,100,000 0.00
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 9,875,000 392,000 9,483,000 3.97
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 7,950,000 2,676,000 5,274,000 33.66
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 40,970,000 14,600,000 26,370,000 35.64
03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan 5,400,000 0 5,400,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 39,170,000 27,964,000 11,206,000 71.39
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 73,397,500 62,612,502 10,784,998 85.31
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 64,175,000 20,720,562 43,454,438 32.29
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 23,650,000 1,568,000 22,082,000 6.63
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 13,000,000 12,332,351 667,649 94.86
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 12,550,000 0 12,550,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 23,309,000 2,142,400 21,166,600 9.19
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 48,050,000 20,069,000 27,981,000 41.77
03.04.03. Pembinaan PKK 48,320,000 15,432,000 32,888,000 31.94
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 6,125,000 0 6,125,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 381,349,303 174,152,305 207,196,998 45.67
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 10,500,000 0 10,500,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 182,046,250 121,659,647 60,386,603 66.83
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 102,250,553 0 102,250,553 0.00
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 48,765,000 37,890,371 10,874,629 77.70
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 22,815,000 12,563,887 10,251,113 55.07
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11,372,500 2,038,400 9,334,100 17.92
04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL 3,600,000 0 3,600,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 188,200,000 54,600,000 133,600,000 29.01
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 188,200,000 0 188,200,000 0.00
JUMLAH BELANJA 6,595,635,615 2,937,010,057 3,658,625,558 44.53
SURPLUS / (DEFISIT) -353,377,735 1,138,812,523 -1,492,190,258 -26.48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 94,383,924 0 94,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 51,000,000 0 51,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 353,377,735 480,871,659 -127,493,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,619,684,182 -1,619,684,182