APBKAL 2025 Per Bidang

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 328 Kali
APBKAL 2025 Per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 150,015,250 305,780,450 32.91
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 113,477,576 160,522,424 41.42
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 36,537,674 145,258,026 20.10
4.2. Pendapatan Transfer 5,767,926,180 2,459,532,366 3,308,393,814 42.64
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 958,339,800 638,893,200 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 430,998,188 222,994,575 208,003,613 51.74
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 363,197,991 1,001,497,001 26.61
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,070,000,000 915,000,000 155,000,000 85.51
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 0 1,305,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 547,624 17,988,376 2.95
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 547,624 9,452,376 5.48
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,242,257,880 2,610,095,240 3,632,162,640 41.81
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,698,198,635 685,314,842 2,012,883,793 25.40
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,327,800 15,970,459 48,357,341 24.83
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 736,503,240 174,997,059 561,506,181 23.76
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,089,708 2,743,080 22,346,628 10.93
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 264,102,238 85,568,745 178,533,493 32.40
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 132,300,000 33,075,000 99,225,000 25.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 18,811,000 3,234,540 15,576,460 17.19
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 39,500,000 39,500,000 0 100.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41,900,000 4,609,840 37,290,160 11.00
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 14,596,800 1,511,460 13,085,340 10.35
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 91,400,000 0 91,400,000 0.00
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 101,163,960 92,885,320 8,278,640 91.82
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 250,000,000 108,175,151 141,824,849 43.27
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 48,480,000 12,120,000 36,360,000 25.00
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 192,090,960 47,125,560 144,965,400 24.53
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 84,996,000 14,166,000 70,830,000 16.67
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 14,010,000 0 14,010,000 0.00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 46,320,000 6,089,000 40,231,000 13.15
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 65,398,759 280,500 65,118,259 0.43
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 16,939,250 0 16,939,250 0.00
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 5,500,000 0 5,500,000 0.00
01.03.94. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 4,200,000 588,000 3,612,000 14.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 23,015,000 0 23,015,000 0.00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 49,475,000 0 49,475,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 14,810,000 0 14,810,000 0.00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000 0 5,000,000 0.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 15,880,000 3,285,978 12,594,022 20.69
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2,050,000 1,470,000 580,000 71.71
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 148,100,000 33,694,720 114,405,280 22.75
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 19,840,000 4,224,430 15,615,570 21.29
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 23,270,000 0 23,270,000 0.00
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 41,541,888 0 41,541,888 0.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 20,217,032 0 20,217,032 0.00
01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 33,100,000 0 33,100,000 0.00
01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 5,000,000 0 5,000,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23,970,000 0 23,970,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 15,300,000 0 15,300,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,897,366,177 67,187,820 2,830,178,357 2.32
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 16,590,000 4,577,440 12,012,560 27.59
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 172,270,000 10,650,000 161,620,000 6.18
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 5,900,000 0 5,900,000 0.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 70,720,000 0 70,720,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 13,055,000 0 13,055,000 0.00
02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan 28,750,000 28,570,000 180,000 99.37
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 13,250,000 3,427,200 9,822,800 25.87
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 127,215,000 14,464,380 112,750,620 11.37
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 76,400,000 0 76,400,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 40,537,500 2,720,800 37,816,700 6.71
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 92,630,000 0 92,630,000 0.00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 6,615,000 0 6,615,000 0.00
02.02.92. Pembinaan Kampung KB 3,000,000 0 3,000,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 46,290,000 1,350,000 44,940,000 2.92
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 8,990,000 0 8,990,000 0.00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 265,000,000 0 265,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 455,000,000 0 455,000,000 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 180,000,000 0 180,000,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 223,500,000 0 223,500,000 0.00
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 46,250,000 0 46,250,000 0.00
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 157,830,000 0 157,830,000 0.00
02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 786,319,677 0 786,319,677 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 28,254,000 1,428,000 26,826,000 5.05
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 430,521,500 96,888,112 333,633,388 22.50
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 9,480,000 1,670,400 7,809,600 17.62
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 5,100,000 0 5,100,000 0.00
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 9,875,000 392,000 9,483,000 3.97
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 7,950,000 0 7,950,000 0.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 40,970,000 5,171,000 35,799,000 12.62
03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan 5,400,000 0 5,400,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 39,170,000 15,000,000 24,170,000 38.29
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 73,397,500 35,892,750 37,504,750 48.90
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 64,175,000 20,720,562 43,454,438 32.29
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 23,650,000 0 23,650,000 0.00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 13,000,000 0 13,000,000 0.00
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 12,550,000 0 12,550,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 23,309,000 2,142,400 21,166,600 9.19
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 48,050,000 15,899,000 32,151,000 33.09
03.04.03. Pembinaan PKK 48,320,000 0 48,320,000 0.00
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 6,125,000 0 6,125,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 381,349,303 78,282,258 303,067,045 20.53
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 10,500,000 0 10,500,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 182,046,250 27,828,000 154,218,250 15.29
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 102,250,553 0 102,250,553 0.00
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 48,765,000 37,890,371 10,874,629 77.70
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 22,815,000 12,563,887 10,251,113 55.07
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11,372,500 0 11,372,500 0.00
04.06.91. Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL 3,600,000 0 3,600,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 188,200,000 23,400,000 164,800,000 12.43
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 188,200,000 0 188,200,000 0.00
JUMLAH BELANJA 6,595,635,615 951,073,032 5,644,562,583 14.42
SURPLUS / (DEFISIT) -353,377,735 1,659,022,208 -2,012,399,943 -19.86
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 94,383,924 0 94,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 51,000,000 0 51,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 353,377,735 480,871,659 -127,493,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,139,893,867 -2,139,893,867